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Política de gestión de documentos y evidencias de auditoría interna

Esta política define un marco integral para la recopilación, validación, clasificación, custodia, conservación y disposición de documentos y evidencias de auditoría interna. Incluye criterios para garantizar la calidad de la evidencia, fortalecer su trazabilidad, proteger la confidencialidad de la información y asegurar el cumplimiento de estándares profesionales durante todo el ciclo de auditoría. La herramienta evita desarrollar políticas desde cero y proporciona una metodología estructurada para que las funciones de Auditoría Interna gestionen la evidencia con criterios uniformes, fortaleciendo la calidad de los trabajos y facilitando las revisiones internas y externas.

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