Matrices, checklists, políticas e indicadores 100% editables bajo COSO, NIA, NOGAI, ISO y MIPP.
Para que tu trabajo genere cambio, no archivos.
Publicado el 14 Septiembre 2025 In 3. Ejecución 1254 descargas
Este modelo de papel de trabajo orienta al Director Ejecutivo de Auditoría Interna (DEA) y al equipo auditor en la adecuada planificación, ejecución y documentación de los trabajos de auditoría interna, conforme a lo establecido en las Normas Globales de Auditoría Interna (NOGAI), emitidas por el Instituto de Auditores Internos como parte del Marco Internacional para la Práctica Profesional (MIPP). Su propósito es asegurar que las pruebas, evidencias, técnicas de muestreo, hallazgos y conclusiones de los trabajos estén sustentadas de forma sistemática, disciplinada, profesional y conforme a los principios de debido cuidado, escepticismo profesional y calidad.
El modelo permite demostrar el cumplimiento de los siguientes principios y normas clave:
Principio 13 – Planificar eficazmente los trabajosPrincipio 14 – Ejecutar los trabajos con rigor profesionalPrincipio 12 – Mejorar la calidad
Publicado el 14 Septiembre 2025 In 3. Ejecución 1919 descargas
Publicado el 14 Septiembre 2025 In 3. Ejecución 2684 descargas
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Publicado el 10 Septiembre 2025 In 3. Ejecución 2308 descargas
Esta matriz permite diligenciar los planes de acción actuales y de períodos anteriores para realizar el respectivo seguimiento durante todo el desarrollo de la auditoría.
Publicado el 10 Septiembre 2025 In 3. Ejecución 1484 descargas
Modelo de acta de la reunión de planeación de la Fase de Planeamiento del equipo de auditoría (Director de Auditoría Interna/ Gerente de Auditoría Interna- y Team Member) en donde se define el objetivo, alcance, actividades detalladas de la fase, asignación de responsables, fecha de inicio y fin de las actividades.
Publicado el 10 Septiembre 2025 In 3. Ejecución 1615 descargas
Modelo de acta de la reunión con el ente auditable para dar inicio a la labor de auditoría interna, notificando información relevante para dar apertura a la auditoría, según la fecha inicial y final de la auditoría, alcance, objetivo, actividades generales de la auditoría, protocolo de comunicación, entregables y equipo de auditoría.
Publicado el 10 Septiembre 2025 In 3. Ejecución 1285 descargas
Modelo de acta de Revisión del Equipo de Auditoría al finalizar cada etapa de la Auditoría. Esta reunión se lleva a cabo por aproximadamente 3 horas en donde todo el equipo de la Auditoría revisa el cumplimiento del objetivo y alcance de la etapa, y evalúa como generar mayor valor al auditado. El equipo revisa que los elementos del entendimiento del proceso se llevaran a cabo de acuerdo con la Metodología Internacional para la Práctica Profesional de la Función de Auditoría Interna.
Publicado el 10 Septiembre 2025 In 3. Ejecución 1069 descargas
Este modelo de acta está diseñado para registrar las reuniones diarias del equipo de auditoría interna (Director de Auditoría Interna, Gerente de Auditoría Interna y miembros del equipo). Su objetivo es inspeccionar el cierre de las actividades del día anterior y refinar las del día actual.
Se sugiere realizar esta reunión diariamente, con una duración aproximada de 15 minutos, preferiblemente dirigida por el Gerente de Auditoría Interna. Cada integrante del equipo debe actualizar la información relativa a las actividades ejecutadas, pendientes y las nuevas asignaciones.
Publicado el 10 Septiembre 2025 In 3. Ejecución 1289 descargas
Esta reunión interna tiene una duración aproximada de tres horas y tiene como propósito revisar el cumplimiento de los objetivos establecidos para la fase de trabajo. Durante esta sesión, el equipo de auditoría valida que todos los hallazgos hayan sido discutidos, ajustados y aprobados de forma iterativa, asegurando su coherencia, sustento técnico y alineación con los objetivos de auditoría.
También se valida la unificación de los hallazgos y su forma de presentación para asegurar su claridad y valor para la parte auditada.
Publicado el 10 Septiembre 2025 In 3. Ejecución 1780 descargas
Este documento corresponde al acta de revisión interna de hallazgos, en la cual el Director de Auditoría Interna, el responsable del trabajo de auditoría y el representante del proceso auditado validan los hallazgos y oportunidades de mejora identificadas, considerando el nivel de riesgo y la madurez del sistema de control. También se revisan las observaciones del auditado para refinar el informe final.
Publicado el 10 Septiembre 2025 In 3. Ejecución 1033 descargas
El objetivo de este programa es evaluar y asegurar la efectividad, eficiencia, seguridad y conformidad de todos los sistemas operativos dentro de la organización. Esto incluye la revisión de las políticas y procedimientos de gestión de los sistemas operativos, la gestión de parches y actualizaciones, la gestión de accesos, la configuración de seguridad, el monitoreo y revisión de los registros de eventos, la resiliencia y la continuidad del negocio, la gestión de cambios, la capacitación y concientización en seguridad, y la conformidad con las políticas internas y estándares de la industria. Además, el programa de auditoría buscará identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados con los sistemas operativos para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos y servicios críticos para el negocio.
Publicado el 10 Septiembre 2025 In 3. Ejecución 1162 descargas
El objetivo de este programa de auditoría de bases de datos es asegurar la integridad, disponibilidad, confidencialidad y rendimiento óptimo de las bases de datos de la organización. Se evaluarán las políticas y procedimientos actuales, los controles de acceso y seguridad, las estrategias de respaldo y recuperación, las prácticas de mantenimiento y optimización y el cumplimiento de las normativas relevantes. El programa también buscará identificar áreas de riesgo y oportunidades de mejora, a la vez que proporcionará recomendaciones para reforzar las prácticas de gestión de bases de datos y mitigar los riesgos identificados.
Publicado el 18 Julio 2025 In 3. Ejecución 611 descargas
En el marco de los procesos de auditoría interna, el seguimiento de los hallazgos constituye una etapa clave para garantizar que las debilidades identificadas sean debidamente atendidas por las áreas responsables. Contar con una herramienta clara y organizada para registrar y dar seguimiento a estas observaciones contribuye a una gestión más efectiva, a la transparencia del proceso y al fortalecimiento del sistema de control interno.
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