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Conocer los riesgos generales de los componentes de los sistemas de información permite a la organización definir los controles clave para el éxito de su funcionamiento.

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spreadsheet Matriz de Riesgos y Controles para Sistemas de Información (12 KB)


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Control Interno

En esta sección accedes a diferentes herramientas que contribuyen tanto en la implementación como en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de una organización, por medio de modelos de políticas, buenas prácticas, matrices de riesgos, indicadores y guías, que han sido diseñadas dentro del marco de prácticas de clase mundial, y las cuales pueden ser utilizadas tanto por la administración como por los auditores, en la etapa de auto evaluación y aseguramiento, respectivamente.