El componente de Actividades de supervisión en el marco COSO 2013 se centra en el proceso de monitoreo con el fin de incorporar el concepto de mejoramiento continuo, así mismo el sistema de control interno debe ser flexible para reaccionar ágilmente y adaptarse a las circunstancias. Las actividades de supervisión deben evaluar si los componentes y principios están presentes y funcionando en la entidad, dentro de este componente, desarrollaremos por medio de guías, políticas, buenas prácticas, matrices de riesgos y checklist, entre otros documentos de apoyo para el Auditor y Administrador. Los siguientes son los principios a desarrollar:

  • La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o separadas para determinar si los componentes del control interno están presentes y funcionando.
  • La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de manera oportuna a las partes responsables de tomar medidas correctivas, incluida la alta dirección y la junta directiva, según corresponda.
Componente 5 - Actividades de supervisión
Guía y herramienta de evaluación del nivel de madurez del componente No. 5 Actividades de supervisión según COSO 2013
pdf Guía de HISCI - Componente 5 - Actividades de supervisión (775 KB)
Archivar Herramienta para medir el nivel de madurez del componente No.5 Actividades de supervisión según COSO 2013 (849 KB)
Checklist
spreadsheet Checklist para el diagnóstico general del Sistema de Control Interno Componente 5 de COSO III (27 KB)
spreadsheet Checklist para revisar temas financieros por parte de la Junta (26 KB)
spreadsheet Checklist para revisar los programas de cumplimiento en las organizaciones (26 KB)
spreadsheet Checklist para revisar la función fiscal de la organización (26 KB)
spreadsheet Checklist para evaluar la gestión de riesgos en cumplimiento (27 KB)
spreadsheet Checklist para revisar la gestión de riesgos por parte de la Junta (25 KB)
spreadsheet Checklist para evaluar el comité de compensación (26 KB)
spreadsheet Checklist para revisar el plan de sucesión del director general por parte de la Junta (26 KB)
spreadsheet Checklist para evaluar la supervisión de riesgos (25 KB)
spreadsheet Checklist para la supervisión y comunicación de deficiencias en el control interno (25 KB)
spreadsheet Checklist para evaluar la gestión de riesgos en las redes sociales (26 KB)
spreadsheet Checklist para el auditor externo con el comité de auditoría (25 KB)
spreadsheet Checklist para evaluar al auditor externo (26 KB)
spreadsheet Checklist para promover la cultura de denunciar (26 KB)
spreadsheet Checklist para la identificación de riesgos por el comité de auditoría (27 KB)
spreadsheet Checklist para el proceso de selección del auditor externo  (26 KB)
spreadsheet Checklist del auditor interno para revisar la gestión de fraude en la organización (26 KB)
spreadsheet Checklist para cerrar las investigaciones de fraude (25 KB)
spreadsheet Checklist para diseñar el proceso de licitación para auditoría (25 KB)
spreadsheet Checklist para evaluar la madurez del programa de seguridad de la información (27 KB)
spreadsheet Checklist para conocer el plan de seguridad informática (26 KB)
spreadsheet Checklist para revisar la ciberseguridad por la Junta (26 KB)
spreadsheet Checklist para revisar el proceso de cuentas por pagar (26 KB)
spreadsheet Checklist para identificar fallas en la comunicación del comité de auditoría (25 KB)
spreadsheet Checklist para evaluar la administración general de la compañía (26 KB)
spreadsheet Checklist sobre cómo saber si la información financiera presentada es útil (25 KB)
spreadsheet Checklist para revisar el desempeño del Comité de Auditoría (31 KB)
spreadsheet Checklist de preguntas para el oficial de cumplimiento (25 KB)
spreadsheet Checklist de preguntas para el oficial de seguridad de la información (25 KB)
spreadsheet Checklist de preguntas para el Director Financiero - CFO (25 KB)
spreadsheet Checklist para evaluar el servicio al cliente (26 KB)
spreadsheet Checklist para revisar la política de denuncias (25 KB)
spreadsheet Checklist para evaluar la gestión de la función de auditoría interna por parte del Comité de Auditoría (26 KB)
spreadsheet Checklist para el auditor interno en privado con el comité de auditoría (27 KB)
spreadsheet Checklist para revisar la eficacia de las capacitaciones en control interno (25 KB)
spreadsheet Checklist del auditor interno para revisar la gestión de fraude en la organización (26 KB)
Buenas prácticas
pdf Buenas prácticas para diseñar programas de denuncia (85 KB)
pdf Buenas prácticas para comités de auditoría eficaces (114 KB)
pdf Buenas prácticas para la línea de denuncias (126 KB)
pdf Buenas prácticas para diseñar un plan antifraude (88 KB)
pdf Buenas prácticas en seguridad para comercio electrónico (93 KB)
pdf Buenas prácticas para el seguimiento y resolución de deficiencias en control interno (85 KB)
pdf Buenas prácticas para la supervisión de la gestión de crisis y continuidad del negocio (85 KB)
Políticas y modelos
document Política para la segregación de funciones (180 KB)
document Política para denunciar (199 KB)
document Política de controles internos y monitoreo (184 KB)
document Política de supervisión del control interno por parte de la Junta Directiva (145 KB)
document Modelo para el plan estratégico (27 KB)
spreadsheet Modelo de evaluación de la función estratégica de recursos humanos (26 KB)
document Formato para el registro de capacitaciones (131 KB)
 Riesgos y controles
spreadsheet Factores de riesgo de cumplimiento (20 KB)
spreadsheet Modelo de indicadores para la gestión de fraude (20 KB)
spreadsheet Modelo de indicadores para la cadena de suministro (19 KB)
spreadsheet Modelo de indicadores para administrar el presupuesto (20 KB)
spreadsheet Modelo de indicadores para el análisis de gastos (20 KB)
spreadsheet Modelo de indicadores para cuentas por pagar (19 KB)
spreadsheet Modelo de indicadores para medir el cambio en la cultura de riesgos (19 KB)
spreadsheet Modelo de indicadores para la implementación del BSC en la función de auditoría interna (20 KB)
spreadsheet Señales de alerta de fraude en la reclamación de trabajadores (20 KB)
spreadsheet Señales de alerta para los miembros de la Junta Directiva (20 KB)
spreadsheet Señales de alerta para identificar, ¿Por qué el programa de denuncias no funciona? (20 KB)
spreadsheet Señales de alerta frente al riesgo de fraude financiero (20 KB)

Acceso:

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