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ISSN IMPRESO: 2665-1696 - ISSN ONLINE: 2665-3508

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Cómo Alcanzar un Nivel Óptimo de Madurez en la Función de Auditoría Interna (8 Horas CPE)

  • Profesor: Jesús Aisa Díez, Auditool
  • Nivel: Intermedio
  • Duración:
Acceso para Socios

Tabla de Contenidos

Visto
Nivel
1) Contexto actual de actuación de las unidades de auditoría interna y el modelo de las tres líneas de defensa en la gestión de riesgos de las organizaciones.

Descripción

Objetivo del curso:

Para aquellos profesionales relacionados con las actividades de la función de auditoría interna, resulta evidente que un aspecto de máxima trascendencia es conseguir un nivel de calidad en sus actuaciones que permita alcanzar las expectativas de las partes interesadas, posicionándose así como un área de máxima utilidad en la organización.

Para conseguir este objetivo las Unidades de Auditoría Interna disponen de diversos protocolos con los que guiar sus acciones, como lo es el Marco Internacional de la Prácticas de Auditoría Interna del Institute of Internal Auditors (IIA), en el que se describen las mejores técnicas a emplear en el ejercicio de la profesión, cuya adecuada aplicación deberá ser posteriormente verificada, de forma que podamos incidir en los puntos en los que aún existan oportunidades de mejora, tal y como se deriva de la espiral de mejora continua PHVA (Planificar - Hacer - Verificar y Actuar).

Al ser éste el contexto en el que debe desarrollarse la función de auditoría interna en la actualidad, entendemos oportuno exponer la forma de desarrollar estas cuatro fases, incidiendo en la correspondiente a la implementación de un modelo de madurez con el que determinar el nivel alcanzado por el proceso auditor aplicado, que nos permita identificar las brechas a resolver para avanzar hasta un grado óptimo de actuación, superándose la forma tradicional de evaluar la calidad de la actividad auditora descrita en el Manual Quality Assessment del IIA, resumida en tres niveles: No cumple las Normas, Cumple Parcialmente las Normas y Cumple Generalmente las Normas.

Para ello el alcance del presente curso no solo se incidirá en la parte teórica de las técnicas aplicables, sino también en la práctica, realizando frecuentes ejercicios. Siendo el contenido del curso el siguiente:

1º. Contexto actual de actuación de las unidades de Auditoría Interna y el modelo de las tres líneas de defensa en la gestión de riesgos de las organizaciones.

2º. Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna. Contenido y ejemplos a valorar.

3º. Manual sobre la evaluación de calidad de la función de auditoría interna. Contenido y casos prácticos.

4º. Modelo de Madurez de Auditoría Interna.

  • Aspectos Clave.
  • Niveles del grado de desarrollo del Modelo de Madurez expuesto.
  • Elementos de la Actividad de Auditoría interna a considerar.
  • Evaluación del Nivel de Madurez (Ejemplos).
  • Nivel actual estimado en la Auditoría Interna en la que desarrollan su actividad los participantes.
  • Conclusiones y posibilidades de mejora.

Profesor

Jesús Aisa Díez

Ingeniero Técnico Industrial Universidad Politécnica de Madrid, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Ex-Subdirector General Corporativo de Auditoría Interna de Telefónica SA., ponente de diversos cursos y workshops sobre materias relacionadas al Control Interno. Evaluador certificado de Quality Assurance y director de múltiples evaluaciones de calidad de Unidades de Auditoría Interna realizadas en el ámbito iberoamericano, tanto en España, Portugal, como en diversos países latinoamericanos (Chile, Perú y Colombia). Ponente y conferencista en diversos eventos internacionales, tanto en España, como Iberoamérica. Colaborador de Auditool

Madrid, España

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Es una Red de Conocimientos especializada en Auditoría y Control Interno que le permite a los Auditores y Profesionales que laboran en estas áreas, tener acceso a metodologías de trabajo fundamentadas en buenas prácticas internacionales, entrenamiento en línea, listas de chequeo, modelos de papeles de trabajo, modelos de políticas, herramientas para la gestión de riesgos, entre otras. Permitiendo mejorar las prácticas de trabajo, ahorrando tiempo, creando y protegiendo valor en las organizaciones.

Cursos del Profesor

Name Nivel Fecha de Publicación
Implantación de un Modelo de Gestión de Riesgos Corporativos (4 Horas CPE) 12-10-2016
Nuevo Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (2 Horas CPE) 14-06-2019
Modelo de las Tres Líneas de Defensa (3 Horas CPE) 18-10-2016
Formación de Líderes en Auditoría y Control Interno (8 Horas CPE) 12-10-2016
Ejecución y Auditoría de la Toma Física de Inventarios (2 Horas CPE) 24-10-2016
Auditoría Interna del Tercer Milenio (6 Horas CPE) 15-11-2016
Banderas Rojas Para Identificar Fraudes (Red Flags) (5 Horas CPE) 15-11-2016
Ortografía y Redacción para Auditores (5 Horas CPE) 18-11-2016
Etiqueta y Protocolo para Auditores (4 Horas CPE) 21-11-2016
Sector Petrolero para Auditores (7 Horas CPE) 30-11-2016
Sector Salud para Auditores (8 Horas CPE) 06-12-2016
Industria de la Construcción para Auditores (6 Horas CPE) 12-12-2016
Modelo COBIT (4 Horas CPE) 13-01-2017
Auditoría de la Tecnología de la Información (TI) (5 Horas CPE) 13-12-2016
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (6 Horas CPE) 13-12-2016
Gestión del Riesgo de Fraude y la Auditoría (5 Horas CPE) 14-12-2016
Metodología de Auditoría Interna (8 Horas CPE) 14-12-2016
Auditorías de Última Generación (5 Horas CPE) 14-12-2016
Auditorías Continuas. Formas de Mejorar en Eficiencia (3 Horas CPE) 14-12-2016
Plan de Auditoría Interna Basado en Riesgo (4 Horas CPE) 14-12-2016
Formación Integral para Auditores Internos Basada en Normas Internacionales (22 Horas CPE) 14-11-2016
Evaluaciones de Calidad de la Función de Auditoría Interna 2017 (7 Horas CPE) 15-11-2016
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo para el Sector Real (5 Horas CPE) 15-12-2016
Gestión de Riesgos (6 Horas CPE) 16-12-2016
Herramientas para Realizar Confirmaciones Externas 01-01-2018
La Auditoría y El Riesgo Operativo (4 Horas CPE) 19-12-2016
Análisis Financiero para Auditores (4 Horas CPE) 19-12-2016
COSO III Aplicado al Reporte Financiero Externo (6 Horas CPE) 20-12-2016
NIIF Plenas para Auditores (19 Horas CPE) 20-12-2016
Gobierno Corporativo (4 Horas CPE) 20-12-2016
Marco Integrado de Control Interno COSO III (5 Horas CPE) 21-12-2016
Ley Sarbanes Oxley (5 Horas CPE) 22-12-2016
Modelo COSO (3 Horas CPE) 23-12-2016
Balanced Scorecard (4 Horas CPE) 23-12-2016
Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad (9 Horas CPE) 03-01-2017
NIIF Pymes para Auditores (11 Horas CPE) 06-01-2017
Programa de Administración del Riesgo de Fraude (10 Horas CPE) 19-01-2017
Metodología de Auditoría de Información Financiera (21 Horas CPE) 09-02-2017
Procedimientos Sustantivos Efectivo y Equivalentes de Efectivo (3 Horas CPE) 28-02-2017
Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador (TAAC) (2 Horas CPE) 28-02-2017
Procedimientos Sustantivos Ingresos y Cuentas por Cobrar (3 Horas CPE) 28-02-2017
Procedimientos Sustantivos Inversiones Permanentes (2 Horas CPE) 01-03-2017
Procedimientos Sustantivos Intangibles (2 Horas CPE) 03-03-2017
Procedimientos Sustantivos Propiedad, Planta y Equipo (2 Horas CPE) 03-03-2017
Procedimientos Sustantivos Pagos Anticipados (2 Horas CPE) 03-03-2017
Procedimientos Sustantivos Inventarios (2 Horas CPE) 03-03-2017
Procedimientos Sustantivos Gastos de Personal (2 Horas CPE) 06-03-2017
Procedimientos Sustantivos Gastos (2 Horas CPE) 06-03-2017
Procedimientos Sustantivos Contingencias no Cuantificables y Compromisos (2 Horas CPE) 06-03-2017
Procedimientos Sustantivos Impuesto a las Ganancias (2 Horas CPE) 06-03-2017
Procedimientos Sustantivos Estimaciones (2 Horas CPE) 06-03-2017
Procedimientos Sustantivos Pasivos (3 Horas CPE) 06-03-2017
Procedimientos Sustantivos Patrimonio (2 Horas CPE) 06-03-2017
Normas Internacionales de Auditoría. V 2018 (20 Horas CPE) 01-12-2018
Carta de Recomendaciones de Auditoría (3 Horas CPE) 12-10-2016
Sector Alimentos para Auditores (6 Horas CPE) 06-07-2017
Planeación de Auditoría de Información Financiera (EN CURSO) 02-12-2016
Proceso de Gestión de Riesgos y Seguros en las Empresas (3 Horas CPE) 17-08-2017
Curso para Presentaciones Ejecutivas de Auditoría 28-09-2017
Ley Sarbanes Oxley (SOX) para Auditores 2017 (5 Horas CPE) 26-10-2017
COSO - ERM 2017. Alineación del Riesgo con la Estrategia y el Desempeño (6 Horas CPE) 09-11-2017
Procedimientos Analíticos en Auditoría (4 Horas CPE) 22-11-2017
Guía para la Definición del Plan Anual de Auditoría (1 Horas CPE) 28-11-2017
Buenas Prácticas en la Documentación y Evidencia de Auditoría (6 Horas CPE) 23-01-2018
Auditoría Forense Digital (11 Horas CPE) 14-03-2018
Ortografía y Redacción de Informes de Auditoría (5 Horas CPE) 18-05-2018
Muestreo en Auditoría (12 Horas CPE) 10-11-2018
Mejores Prácticas Corporativas (5 Horas CPE) 01-01-2019
Evaluaciones de Calidad a las Unidades de Auditoría Interna 2018 (8 Horas CPE) 24-12-2018
Ética para Auditores Internos (5 Horas CPE) 26-07-2018
Evaluación de Procesos Clave (5 Horas CPE) 23-08-2018
Ética para Auditores Externos (8 Horas CPE) 11-04-2018
Modelo COBIT para Auditores (7 Horas CPE) 24-10-2018
Evaluación de Controles sobre Tecnologías de la Información (3 Horas CPE) 09-11-2018
Técnicas y Procedimientos de Auditoría de Última Generación (8 Horas CPE) 17-05-2019
Evaluación de Controles del Proceso de Ventas (3 Horas CPE) 13-02-2019
Análisis de Datos de Auditoría (4 Horas CPE) 28-03-2019
Evaluación de Controles del Proceso de Compras (4 Horas CPE) 04-01-2019
Sistema de Control de Calidad para Firmas de Contadores Públicos (NICC 1) (4 Horas CPE) 30-05-2019
Diseño de un Sistema de Control Interno Efectivo Basado en COSO (6 Horas CPE) 24-04-2019
Certificado Digital de Miembro Auditool 03-05-2018
Ciberseguridad para Auditores (EN CURSO) 29-05-2019
Asistente de Auditoría (1 Hora CPE) 06-06-2019
Cómo Alcanzar un Nivel Óptimo de Madurez en la Función de Auditoría Interna (8 Horas CPE) 02-07-2019
Gestión Inteligente de Riesgos (EN CURSO) 04-07-2019
¿Cuánto Cobrar por los Servicios de Auditoría? (2 horas CPE) 24-07-2019
Evaluación del Control Interno en Auditorías de Estados Financieros (EN CURSO) 29-08-2019
Introducción al fraude y abuso organizacional (EN CURSO) 08-08-2019
Preguntas Frecuentes 22-08-2019
Introducción a un esquema eficaz de segregación de funciones. 10-10-2019
Estado de la Evaluación
Visto
Duración
Nivel
1) Contexto actual de actuación de las unidades de auditoría interna y el modelo de las tres líneas de defensa en la gestión de riesgos de las organizaciones.