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ISSN IMPRESO: 2665-1696 - ISSN ONLINE: 2665-3508

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Bogotá, Colombia. Próximamente

Cupo Limitado

Auditool ha preparado el Programa de Formación en Evaluación de Procesos (32 Horas CPE) a cargo del Licenciado Javier Klus, MBA, CIA. 

El taller práctico consta de tres sesiones:

  • TI para Auditores
  • Cómo mejorar el Control Interno por medio de la Segregación de Funciones
  • Cómo auditar los principales procesos de una Compañía

Usted puede participar en el programa completo o en cualquiera de las tres sesiones.


Reserva:

Realice la reserva de su participación, diligenciando el formulario de inscripción desde el siguiente botón:

 
Contacto:
E-mail:
Teléfono: (571) 6818530 - 4583509 en Bogotá, Colombia
Celular: (57) 3118666327 - 3134911453
Detalles del Evento
  
► Módulo I: TI para Auditores. 
Horario: 8:00 A.M - 5:00 P.M.

Como Auditores Internos sabemos que el impacto de los sistemas dentro del marco de control interno de una organización es más que significativo. El ambiente de sistemas de una organización soporta, entre otros aspectos, las aplicaciones que gestionan no sólo las operaciones diarias de una organización, sino la gran variedad de controles embebidos en los propios sistemas y que son parte del marco de control interno que estamos analizando. Por lo tanto, para el entendimiento de este marco de control como un todo, es necesario que el Auditor Interno tenga una real comprensión de esta interrelación y de los riesgos existentes.

Objetivos:

  • Familiarizar a los asistentes en los principales elementos que conforman el ambiente de sistemas de una organización así como su funcionamiento e interacción.
  • Entender qué son los controles generales del ambiente de cómputo, componentes del mismo, riesgos asociados.
  • Permitir que un Auditor pueda comprender y analizar los riesgos asociados con el área de sistemas.

Contenido:

  1. Introducción a la terminología utilizada en un entorno TI: ¿Qué es una aplicación?, ¿Qué es una base de datos?, ¿Qué es un procesamiento por lotes?, etc.
  2. Mapa de interacción entre los diversos elementos de una arquitectura TI: Entendimiento de su interrelación y riesgos asociados.
  3. ¿Qué debemos auditar cuando hablamos de TI?
  4. Introducción a los Controles Generales del Ambiente de Computo (ITGC)
    ► Análisis y entendimiento de cada uno de sus componentes: Desarrollo de Sistemas, Cambios a Programas, Operaciones Computadorizadas, Accesos a programas y Datos. ¿Qué elementos lo componen? ¿Qué tenemos que auditar y cómo podemos auditarlo? ¿Cuáles son los riesgos asociados?
    ► Importancia de una correcta segregación de funciones
  5. Integración de los conocimientos a través del método del caso. Análisis de un caso práctico

 

Módulo II: Cómo mejorar el Control Interno por medio de la segregación de funciones. 

Horario: 8:00 A.M - 5:00 P.M.

La segregación de funciones es uno de los aspectos más relevantes dentro del control interno de una organización. Muchos de los fraudes ocurridos en una compañía se originan en una inadecuada segregación de funciones o bien en una errónea administración. Como Auditores internos que pretendemos agregar valor a la organización debemos entender no sólo los riesgos originados sino poder aportar en la definición de un esquema de administración que permita cumplir con los objetivos del negocio.

Objetivos:

  • Familiarizar a los asistentes en los principios de segregación de funciones
  • Encarar un proyecto de segregación de funciones
  • Incorporar los conceptos utilizados
  • Entender cómo analizar distintos tipos de incompatibilidades
  • Permitir a un Auditor Interno encarar una revisión de auditoría que incluya la evaluación de la segregación de funciones

Contenido:

  1. Introducción al concepto de Segregación de Funciones. Importancia de la segregación de funciones dentro de un buen ambiente de control interno
  2. Segregación de funciones y accesos críticos: Importancia Diferencia
  3. Ejemplo de segregación de funciones en los diferentes ciclos de negocio
  4. Introducción a los datos maestros
  5. Ejemplo de una matriz de incompatibilidades
  6. Determinación de los pares de incompatibilidades críticos/ cómo actuar frente a la existencia de una incompatibilidad
  7. Aspectos relevantes a tener en cuenta al encarar un proyecto de segregación de funciones

 
Módulo III: Cómo auditar los principales procesos de una compañía. 
Horario: 8:00 A.M - 5:00 P.M.

Como Auditores internos debemos entender los procesos a los cuales estamos relevando. No podemos auditar procesos que no entendemos. El poder tener una comprensión de los principales ciclos de negocios de una compañía, así como sus principales riesgos y controles claves, impactará en la calidad de la auditoría, así como en el valor agregado que podremos ofrecer a la organización.

Objetivos:

El objetivo del presente curso es dar una aproximación de los principales ciclos de negocios de una organización: Compras/Ctas a Pagar/Pagos/Ventas/Cuentas por Cobrar/Facturación, etc, así como entender los riesgos relevantes asociados a los mismos.

Contenido:

  1. Introducción a los distintos ciclos de negocios. Tipos de controles y nociones globales de segregación de funciones
  2. Ciclo de Compras y Cuentas a Pagar: Principales sub-ciclos, riesgos asociados. Datos Maestros. Segregación de Funciones. Interrelación con otros ciclos.
  3. Ciclo de Ventas y Cuentas a Pagar: Principales sub-ciclos, riesgos asociados. Datos Maestros. Segregación de Funciones. Interrelación con otros ciclos
  4. Ciclo de Recursos Humanos: Principales sub-ciclos, riesgos asociados. Datos Maestros. Segregación de Funciones. Interrelación con otros ciclos.
  5. Ciclo de Producción e Inventarios: Principales sub-ciclos, riesgos asociados. Datos Maestros. Segregación de Funciones. Interrelación con otros ciclos.
  6. Ciclo de Contabilización: Principales sub-ciclos, riesgos asociados. Datos Maestros. Segregación de Funciones. Interrelación con otros ciclos.

 

I. Lugar

Bogotá, Colombia - Hotel Capital

Tarifa especial en el hotel para asistentes de otras ciudades

Importante: Si usted reside fuera de Colombia y está interesado en participar, por favor contáctese al correo 

II. Facilitador

 

Javier Klus- Buenos Aires, Argentina

Gerente de Auditoría de una firma internacional de auditoría, especialista en Auditoría Interna, Control Interno, Auditoría, Evaluación de Riesgos, Riesgo Financiero, SOX, Gestión de Riesgo, Gestión de Proyectos, Riesgo Operacional. (Universidades Pontificia Universidad Católica Argentina, Instituto de Auditores Internos, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Argentina de la Empresa).


III. La inscripción incluye:

    • Material con modelos, formatos, herramientas y casos prácticos.
    • Certificado de asistencia que indica que es válido por 32 horas de educación continuada
    • Almuerzo y coffee breaks
    • Parqueadero gratis
    • Descuento para Socios Auditool
    • Suscripción en www.auditool.org por 1 mes (Para los socios se ampliará su membresía por este tiempo)

 

IV. Tarifas de inscripción.

Módulo I o II Paga con PAYU

 Socios Auditool Col$ 690.000 + IVA (US$ 273 Aprox.)

 No Socios Auditool Col$ 790.000 + IVA (US$ 312 Aprox.)

                                            Módulo III
               Paga con PAYU

 Socios Auditool Col$ 1.090.000 + IVA (US$ 430 Aprox.)

No Socios Auditool Col$ 1.190.000 + IVA (US$ 470 Aprox.)

Programa Completo Paga con PAYU


 Socios Auditool Col$  1.990.000 + IVA (US$ 786 Aprox.)


 No Socios Auditool Col$ 2.200.000 + IVA (US$ 869 Aprox.)

 

 Descuentos especiales para grupos. Mayor información en 


V. Proceso de Inscripción - Consignación Bancaria:

Banco: Davivienda
Nombre de la Cuenta: Auditool S.A.S. - NIT: 900.622.534 - 5
Tipo de cuenta: Corriente
Número de la cuenta: 477969998202

Una vez realizada la consignación o transferencia, por favor enviar copia de esta  y diligenciar formulario de inscripción.


VI. Contacto:


Cualquier inquietud adicional, por favor contactarse en Bogotá, Colombia, al correo  o al teléfono fijo 57 1 6818530. Celular: 3118666327 


VII. Testimonios

 

Mariela Montesdeoca (Cooperativa de Ahorro y crédito San Francisco) - Ecuador

Felicitaciones por el seminario, muy bueno, amplían nuestros conocimientos, muy buenos los capacitadores, se nota que tienen experiencia y saben del tema. Sigan adelante, un abrazo desde Ecuador, será un gusto volver a asistir a otra capacitación con los mismos capacitadores. Muchos éxitos y bendiciones. (Participante del Seminario Internacional Formación Integral en Prevención del Fraude para Auditores. Por: Marta Cadavid - Estados Unidos y Julián Ríos - Colombia)


Hector Cuellar (Secretaría de Defensa Nacional) - Honduras

Fue de gran importancia para mi porque he evaluado lo que hago actualmente como auditor interno la función planteada por compliance , actas; este aspecto considero manejarlo mejor, el manejo, implementación de controles, y monitoreo. El cual llevará a que la organización tenga forma de predecir, corregir el riesgo antes frecuente y futuro. (Participante del Curso Taller: COSO ERM 2017 - ISO31000:2018 - 4 Líneas de Defensa y Herramientas Programadas. Por: Isabel Casares - España)


María de Jesús Agressott Ortega (Fundación Mario Santo Domingo) - Colombia

Cumplió ampliamente con las expectativas, el material compartido, la metodología utilizada y los aportes de los participantes, contribuyeron al fortalecimiento de nuestras competencias, además de incorporar nuevas herramientas para nuestro trabajo diario. (Participante del Curso Taller: COSO ERM 2017 - ISO31000:2018 - 4 Líneas de Defensa y Herramientas Programadas. Por: Isabel Casares - España)


Arnaldo Silva (Fuerzas Militares) - Paraguay

Fue un curso muy interesante al poder ver y compartir todas clases de informes realizados en otros países y poder aportar en mejores formas para una futura acción de auditoría interna.(Participación Programa de Capacitación Integral para Auditores Internos. Nahun Frett - República Dominicana)


Gary Aguirre Rojas (AGUATUYA) - Bolivia

Muy útil como herramienta, para iniciar controles internos un documento que sirve como guía, para una implementación. (Participante Seminario Internacional Evaluaciones de Calidad de Auditoría Interna. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla - España)


Mario Alberto Moreno Londoño (ALMACENES FLAMINGO S.A.) - Colombia

Excelente orador y gran experiencia en el mercado. Muy importante la parte de la experiencia y estos espacios para compartir y debatir en turno a las dinámicas de nuestra profesión y nuestro oficio. (Participante Seminario Internacional Evaluaciones de Calidad de Auditoría Interna. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla - España)


Nicasio Abraham Pichardo González (General de Seguros) - República Dominicana

Este curso ha sido de vital importancia para mí, ya que recientemente me encuentro estructurando un departamento de auditoría interna, donde uno de mis objetivos es presentar a la administración un Plan de Auditoría Basado en Riesgos, por lo que este curso me ha aportado las herramientas y metodologías necesarias para poder elaborarlo con base en las mejores prácticas internacionales. (Participante Seminario Internacional: Plan de Auditoría Interna Basado en Riesgos. Nahun Frett - República Dominicana)


 Maritza Coca Espinel (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) - Colombia

Excelente curso, tanto en su estructura como calidad de los contenidos expuestos así como la competencia y experiencia del expositor y tutor, que estoy segura redundará en el mejoramiento continuo de nuestro proceso de seguimiento a la gestión institucional. Mil gracias. (Participante Seminario Internacional: Mejores Prácticas para el Diseño Efectivo de Informes. Nahun Frett - República Dominicana)

 


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