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Principio 6 de COSO III: Especifica objetivos relevantes

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Evaluación de riesgos Este componente identifica los posibles riesgos asociados... Leer más...

Actualización Marco COSO - ERM 2004

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Colega auditores  a continuación encontraran una noticia que impacta de... Leer más...

Encuentro Internacional de Lucha Contra la Corrupción

  Para la Gobernación de Antioquia, la corrupción es uno de los problemas... Leer más...

8 Pasos para el desarrollo hallazgos de auditoría

        A continuacion, el licenciado Nahun Frett... Leer más...

La Gestión De Riesgos Corporativos

La Gestión de Riesgos es el principal proceso de reducción de riesgos que se... Leer más...

Cambios en el Código de Conducta del Instituto Americano de Contadores Públicos – AICPA

Cada día los Contadores públicos tienen que enfrentar situaciones en las que... Leer más...

10 Pasos para escribir informes de auditoría claros

        A continuacion, el licenciado Nahun Frett... Leer más...

Los planes de auditoría con altura de miras

Un aspecto que suele ser objeto de debate, cuando los evaluadores de calidad de... Leer más...

Audio: Caja de Fósforos

Queremos compartir una de las publicaciones realizadas por el Licenciado Nahun... Leer más...

Mejorando el desempeño organizacional y gobierno: La aplicación de los marcos de COSO

  Desde sus inicios el Comité de organizaciones patrocinadoras de la Comisión... Leer más...

15 Aspectos críticos para una función de auditoría interna efectiva

Desarrollar un plan de auditoría anual flexible empleando una adecuada metodología... Leer más...

Principio 5 de COSO III: Hace cumplir con la responsabilidad

Entorno de control               ... Leer más...

Lo que todo Auditor debe conocer de las NIIF para Pymes

La sigla  Pyme se atribuye a las microempresas y las medianas y pequeñas ... Leer más...

Seminario Internacional: Plan de Auditoría Interna Basado en Riesgos

 I. Objetivos: Fortalecer el conocimiento de los participantes en... Leer más...

¿A quién debemos distribuir el resultado de nuestro trabajo de Auditoría Interna?

Queridos amigos, después de un cierto tiempo de “vacaciones” en la atención... Leer más...

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Herramientas (Socio)

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Cuestionario para evaluar el proceso de evaluación de riesgos.

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Siendo preceptivo que la evaluación de riesgos sea quién determine el Plan de... Leer más...

Mejores Prácticas en la Función de Auditoría Interna

Mejores Prácticas en la Función de Auditoría Interna

Los Equipos de Auditoría deben evaluar las prácticas desarrolladas en su trabajo,... Leer más...

Guía de Auditoría Interna Lineamientos. Fase I

La primera fase se centra en las normas sobre atributos que se desarrollan en... Leer más...

Buenas Prácticas para Reducir el Riesgo de Fraude en los Estados Financieros

La verificación de las prácticas que son desarrolladas alrededor de los estados... Leer más...

Modelo Estatuto de Auditoría Interna.

Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida... Leer más...

Modelo Código de Ética

Cuando los auditores internos exhiben el más alto nivel de objetividad profesional... Leer más...

Manual de Procedimientos de Auditoría

El propósito del presente Manual es servir de guía para la acción de la UAI,... Leer más...

Manual de Gestión de Riesgos

Sobre la base de una visión integradora de la Gestión de Riesgos, se ha optado... Leer más...

Buenas Prácticas para Centros de Servicios Compartidos

Cada día más organizaciones se orientan a implementar un Centros de Servicios,... Leer más...

Alertas de Fraude en el Sector Retail.

La identificación oportuna de alertas de fraude, pude permitir la mitigación... Leer más...

Checklist para Evaluar la Política de Crédito

El otorgamiento de créditos como medio para el cumplimiento de metas de crecimiento... Leer más...

Modelo Acuerdo de Confidencialidad y Reserva de la Información

La administración del riesgo de pérdida de información, incluye suscribir... Leer más...

Programa para Auditar el Área Jurídica

Auditar el departamento legal de una organización, contribuye a reducir el riesgo... Leer más...

Modelo Política para la Asignación y Uso de Celulares

La telefonía móvil se considera hoy en día un elemento imprescindible tanto... Leer más...

Política para la Asignación de Niveles de Autorizaci​ón

Los niveles de autorización dentro de la organización, son uno de los elementos... Leer más...

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Entrenamiento CPE (Socio)

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NIIF Pymes para Auditores

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Objetivo: Exponer los principales aspectos teóricos que conforman la Norma,... Leer más...

Modelo Integrado de Auditoría Interna Auditool. MIAIA

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Objetivos: El objetivo del MIAIA es servir de referencia o guía a... Leer más...

Curso Virtual: COSO III, Aplicado al Reporte Financiero Externo

Objetivo: Este curso ayuda en la implementación del Marco Integrado de Control... Leer más...

Curso Virtual: Gobierno Corporativo

Objetivo: De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo... Leer más...

Curso Virtual: Implantación de un Modelo de Gestión de Riesgos Corporativos

Objetivo: Instruir a los participantes en el manejo de las técnicas más... Leer más...

Curso Virtual: Marco Integrado de Control Interno COSO III - Versión 2013

Objetivo  Las empresas deben implementar un sistema de control interno... Leer más...

Curso Virtual: Gestión del Riesgo de Fraude y la Auditoría

  Objetivo  El fraude como un fenómeno universal, no es único... Leer más...

Lavado de Dinero o Lavado de Activos

Lavado de dinero o Lavado de Activos, es el proceso a través del cual es encubierto... Leer más...

Curso Virtual: Evaluaciones de Calidad de la Función de Auditoría Interna

Objetivo: Estructurar un Departamento de Auditoría Interna que cubra las expectativas... Leer más...

Curso Virtual: Sector Salud para Auditores

Objetivo: Tener claro desde el inicio de nuestra vinculación  los principales... Leer más...

Curso Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad

La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera hace... Leer más...

Ejecución y Auditoría de la Toma Física de Inventarios

  Auditool presenta a la Administración de la Organización y a sus Auditores,... Leer más...

Curso Virtual: Ley Sarbanes Oxley - SOX

Objetivo: El objetivo de este curso es el de presentar a los participantes los... Leer más...

Modelo COBIT

Objetivo: El objetivo del curso es aprender su usabilidad y todos los conceptos... Leer más...

Curso Virtual: Plan de Auditoría Interna Basado en Riesgos

Objetivos: Aportar los conocimientos precisos para el diseño de los Planes... Leer más...

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Auditoría Interna (Socio)

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Cuestionario para Evaluar el Programa de Ética de la Organización.

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Lista de Verificación de los Procedimientos de Auditoría Empleados.

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Modelo de Acta de Inicio de las Auditorías Individuales.

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Cuestionario Previo Para la Identificación de Entes Auditables

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Guía de Auditoría Planificación de la Auditoría. Fase II

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Prácticas previas de la UAI para la definición de plan de Auditoría Interna.

El plan de auditoría debe ser deducido en base a los riesgos de la organización,... Leer más...

Modelo de declaración compromiso de confidencialidad

El acceso irrestricto, es decir sin condiciones a cualquier información de la... Leer más...

Cuestionario para Evaluar el Proceso de Cuentas por Pagar

Auditar las cuentas por pagar en una organización, requiere conocer tanto las... Leer más...

Cuestionario de Apoyo para Evaluar las Funciones en la Gestión de Riesgos

Si bien la Gestión de Riesgos en las organizaciones debe ser un proceso en el... Leer más...

Modelo Programa para Auditar la Ética

El comportamiento de los colaboradores en las organizaciones dentro de un modelo... Leer más...

Auto Evaluación de la Función de Auditoría Interna. Versión 2104

Hacer un seguimiento a los aspectos clave en el desempeño de la Función de Auditoría... Leer más...

Evaluación del Trabajo de Auditoría Interna. Versión 2014

Conocer por parte de los clientes de auditoría su opinión sobre el trabajo desarrollado... Leer más...

Modelo Estatuto de Auditoría Interna. Versión 2104

El Estatuto de Auditoría Interna define tanto el propósito, la autoridad... Leer más...

Informe Anual de Resultados de Auditoría Interna. Versión 2

Presentar los resultados de la gestión de auditoria anualmente, permite... Leer más...

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Auditoría Externa (Socio)

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Procedimientos Sustantivos para Pagos Anticipados. Versión 2014

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 El Equipo Auditool presenta un nuevo modelo de programa de auditoría de... Leer más...

Procedimientos Sustantivos: Inventarios y Costo de Ventas. Versión 2014

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El Equipo Auditool presenta un nuevo modelo de programa de auditoría de información... Leer más...

Procedimientos Sustantivos: Ingresos y Cuentas por Cobrar. Versión 2014

El Equipo Auditool presenta un nuevo modelo de programa de auditoría de información... Leer más...

Procedimientos Sustantivos: Efectivo y Equivalentes de Efectivo. Versión 2014

El Equipo Auditool presenta un nuevo modelo de programa de auditoría de información... Leer más...

NIC 37, Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes

Objetivo Asegura que las provisiones, activos y pasivos se le aplique criterios... Leer más...

Guía Práctica de Auditoría: Administración de Proyectos en Firmas de Contadores Públicos

El Equipo Auditool presenta a su Socios la Guía Práctica de Auditoría para... Leer más...

Documentación - Fase 1: Administración del Proyecto

  En la sección, Auditoría / Papeles de Trabajo, se encuentran los siguientes... Leer más...

NIC 23, Costos por Préstamos

Objetivo La NIC 23, Costos por préstamos, exige contabilizar por separado los... Leer más...

NIC 19 Beneficios a los Trabajadores

Objetivo Prescribe el tratamiento contable y la información a revelar sobre... Leer más...

NIC 11, Contratos de Construcción

Objetivo El objetivo de esta norma es establecer y suministrar una guía práctica... Leer más...

NIC 38, Activos Intangibles

Objetivo El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de... Leer más...

NIC 36, Deterioro del Valor de los Activos

La NIC 36  trata el deterioro del valor de una variedad de activos no financieros,... Leer más...

Modelo Propuesta Servicio de Auditoría Externa. Versión 2014

Hoy cuando día a día las empresas elaboran un mayor análisis sobre... Leer más...

NIC 40, Propiedades de Inversión

La NIC 40 propiedades de inversión, define éstas como los inmuebles, terrenos... Leer más...

NIIF 2, Pagos Basados en Acciones

La Norma Internacional de Información Financiera 2 indica el proceso que se debe... Leer más...

Modelo Política de Incentivos

Ratio:  / 1
MaloBueno 

 

Objetivo

 

Establecer las directrices bajo las cuales se orientan los incentivos que reciben los colaboradores como resultado de su desempeño en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.

 

 

Alcance

 

Aplica para casa Matriz y cada una de las filiales, su implementación será inmediata y obligatoria a partir de la fecha de publicación, razón por la cual los procedimientos existentes  deberán ser revisados y ajustados a los lineamientos dados en este documento.