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Blog (Libre)

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Video: ¿Debe un auditor interno romper las reglas?

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Hoy tenemos la responsabilidad de desarrollar la Conferencia de Cierre en el XV... Leer más...

Video: Decálogo de la prevención de Fraude en las Organizaciones

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Aun antes de que los recientes escándalos ocurridos en las  grandes corporaciones... Leer más...

Secciones Manual Departamento de Auditoría Interna

Para poder agregar valor real a nuestros clientes es primordial implementar de... Leer más...

Cinco preguntas claves para implementación efectiva de un sistema de gestión de riesgos

  Por largo tiempo, los empresarios han buscado respuesta a una de las mayores... Leer más...

Responsabilidades de supervisión de la Junta Directiva según COSO III

El siguiente cuadro presenta las responsabilidades de supervisión de la Junta... Leer más...

Controles de calidad para las firmas de contadores públicos

  Para  destacar la  importancia  de los  controles... Leer más...

¿Por cuánto tiempo debe retener los papeles de trabajo de un departamento de auditoría interna?

Día a día el departamento de auditoría interna genera una gran cantidad de... Leer más...

¿Cómo ser una persona efectiva?

El Licenciado Nahun Frett, Colaborador de Auditool, nos comparte una... Leer más...

7 Pecados que los clientes no perdonarán a sus auditores internos

No entender cómo funciona el negocio – La credibilidad del departamento se... Leer más...

Auditoría de información financiera basada en riesgo

La adopción de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), introduce varios... Leer más...

Aspectos Clave en la Planeación una Auditoría de Información Financiera

De acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría 300, la auditoría de estados... Leer más...

Plan Anual de Auditoría Interna Basado en Riesgos: Guía práctica para su implementación

Elaborar un plan anual de auditoría es un reto importante para los profesionales... Leer más...

NIA 320, La materialidad en la planeación y desarrollo de una auditoría. Aspectos Clave

  Materialidad  La información que aparece en los estados financieros... Leer más...

10 Pasos para hacer una planificación de auditoría interna efectiva

Por: Nahun Frett (Colaborador de Auditool.org) - Blog: http://nahunfrett.blogspot.com/... Leer más...

Video: ¿Cómo realizar reuniones efectivas con los directivos de la Compañía?

Dentro de la pleneación de una Auditoría, las reuniones con los directivos de... Leer más...

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Herramientas (Socio)

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Buenas Prácticas para Centros de Servicios Compartidos

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Cada día más organizaciones se orientan a implementar un Centros de Servicios,...

Alertas de Fraude en el Sector Retail.

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La identificación oportuna de alertas de fraude, pude permitir la mitigación...

Checklist para Evaluar la Política de Crédito

El otorgamiento de créditos como medio para el cumplimiento de metas de crecimiento... Leer más...

Modelo Acuerdo de Confidencialidad y Reserva de la Información

La administración del riesgo de pérdida de información, incluye suscribir... Leer más...

Programa para Auditar el Área Jurídica

Auditar el departamento legal de una organización, contribuye a reducir el riesgo... Leer más...

Modelo Política para la Asignación y Uso de Celulares

La telefonía móvil se considera hoy en día un elemento imprescindible tanto... Leer más...

Política para la Asignación de Niveles de Autorizaci​ón

Los niveles de autorización dentro de la organización, son uno de los elementos... Leer más...

Checklist: Evaluación de los Auditores por parte del Comité de Auditoría

Conocer la gestión de los auditores frente a la evaluación del riesgo de fraude,... Leer más...

Checklist para Evaluar el Código de Ética de una Organización

Los niveles que tienen bajo su cargo ejercer la supervisión en las organizaciones,... Leer más...

60 señales de fraude en las organizaciones

Identificar las señales y/o comportamientos generales que pueden alertar sobre... Leer más...

Cuestionario para Evaluar la Gestión de Fraude

Evaluar la Gestión de Fraude en las organizaciones, requiere la preparación... Leer más...

Modelos Recomendaciones de Auditoría del Proceso de Crédito y Cartera

A continuación se presenta un modelo de recomendaciones del Proceso de Crédito... Leer más...

Buenas Prácticas en la Gestión de Riesgos de la Organizaci​ón

La Gestión de Riesgos en la organización considera que se desarrollen prácticas... Leer más...

Matriz de Riesgos y Controles para la Implementa​ción de un ERP

La implementación de un ERP en las organizaciones puede ser uno de los proyectos... Leer más...

Modelo Política para la Contrataci​ón con Clientes

La vinculación de los clientes demanda contar con parámetros jurídicos, financieros... Leer más...

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Entrenamiento CPE (Socio)

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Curso Virtual: COSO III, Aplicado al Reporte Financiero Externo

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Objetivo: Este curso ayuda en la implementación del Marco Integrado de Control... Leer más...

Curso Virtual: Gobierno Corporativo

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Objetivo: De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo... Leer más...

Curso Virtual: Implantación de un Modelo de Gestión de Riesgos Corporativos

Objetivo: Instruir a los participantes en el manejo de las técnicas más... Leer más...

Curso Virtual: Marco Integrado de Control Interno COSO III - Versión 2013

Objetivo  Las empresas deben implementar un sistema de control interno... Leer más...

Curso Virtual: Gestión del Riesgo de Fraude y la Auditoría

  Objetivo  El fraude como un fenómeno universal, no es único... Leer más...

Lavado de Dinero o Lavado de Activos

Lavado de dinero o Lavado de Activos, es el proceso a través del cual es encubierto... Leer más...

Curso Virtual: Evaluaciones de Calidad de la Función de Auditoría Interna

Objetivo: Estructurar un Departamento de Auditoría Interna que cubra las expectativas... Leer más...

Curso Virtual: Sector Salud para Auditores

Objetivo: Tener claro desde el inicio de nuestra vinculación  los principales... Leer más...

Curso Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad

La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera hace... Leer más...

Ejecución y Auditoría de la Toma Física de Inventarios

  Auditool presenta a la Administración de la Organización y a sus Auditores,... Leer más...

Curso Virtual: Ley Sarbanes Oxley - SOX

Objetivo: El objetivo de este curso es el de presentar a los participantes los... Leer más...

Modelo COBIT

Objetivo: El objetivo del curso es aprender su usabilidad y todos los conceptos... Leer más...

Curso Virtual: Plan de Auditoría Interna Basado en Riesgos

Objetivos: Aportar los conocimientos precisos para el diseño de los Planes... Leer más...

Auditoría de la Tecnología de la Información (TI)

  Este curso tiene como objetivo presentar al auditor, en primera medida,... Leer más...

Auditoría de Información Financiera

  En esta sección se encuentran publicados los cursos virtuales de la metodología... Leer más...

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Auditoría Interna (Socio)

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Cuestionario para Evaluar el Proceso de Cuentas por Pagar

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Auditar las cuentas por pagar en una organización, requiere conocer tanto las... Leer más...

Cuestionario de Apoyo para Evaluar las Funciones en la Gestión de Riesgos

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Si bien la Gestión de Riesgos en las organizaciones debe ser un proceso en el... Leer más...

Modelo Programa para Auditar la Ética

El comportamiento de los colaboradores en las organizaciones dentro de un modelo... Leer más...

Auto Evaluación de la Función de Auditoría Interna. Versión 2104

Hacer un seguimiento a los aspectos clave en el desempeño de la Función de Auditoría... Leer más...

Evaluación del Trabajo de Auditoría Interna. Versión 2014

Conocer por parte de los clientes de auditoría su opinión sobre el trabajo desarrollado... Leer más...

Modelo Estatuto de Auditoría Interna. Versión 2104

El Estatuto de Auditoría Interna define tanto el propósito, la autoridad... Leer más...

Informe Anual de Resultados de Auditoría Interna. Versión 2

Presentar los resultados de la gestión de auditoria anualmente, permite... Leer más...

Modelo Programa de Auditoría para el Proceso de Nómina

Si bien el Proceso de Nómina dentro de la estructura de las organizaciones es... Leer más...

Modelo de Propuesta de Auditoría Interna

Hoy cuando día a día las empresas elaboran un mayor análisis sobre... Leer más...

Informe Anual de Resultados de Auditoría Interna - Versión word para convertir a PDF

Realizar la presentación anual sobre el trabajo realizado por la Función de... Leer más...

Cuestionario para Evaluar la Calidad de la Función de Auditoría Interna

La realización de las evaluaciones de calidad para la Función de Auditoría... Leer más...

Modelo Estatuto de Auditoría Interna

El Estatuto de Auditoria Interna es el documento en el que se formaliza la posición... Leer más...

Lista de chequeo de Mejores Prácticas en la Función de Auditoría Interna

El objetivo de esta lista de chequeo es contribuir con la evaluación de la... Leer más...

[Modelo] Acta de inicio Auditoría Interna

  Modelo de un acta de inicio de una auditoría en donde se describen los... Leer más...

Modelo de Presentación Inicial del Equipo de Auditoría Interna

Realizar una presentación sobre quiénes somos, qué hacemos y cómo trabajamos,... Leer más...

ROKMININEWS ERROR: File not found: images/Libro%2039%20Peke.png
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Auditoría Externa (Socio)

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NIC 23, Costos por Préstamos

Objetivo La NIC 23, Costos por préstamos, exige contabilizar por separado los... Leer más...

NIC 19 Beneficios a los Trabajadores

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Objetivo Prescribe el tratamiento contable y la información a revelar sobre... Leer más...

NIC 11, Contratos de Construcción

Objetivo El objetivo de esta norma es establecer y suministrar una guía práctica... Leer más...

NIC 38, Activos Intangibles

Objetivo El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de... Leer más...

NIC 36, Deterioro del Valor de los Activos

La NIC 36  trata el deterioro del valor de una variedad de activos no financieros,... Leer más...

Guía Práctica de Auditoría: Administración de Proyectos en Firmas de Contadores Públicos

El Equipo Auditool presenta a su Socios la Guía Práctica de Auditoría para... Leer más...

Modelo Propuesta Servicio de Auditoría Externa. Versión 2014

Hoy cuando día a día las empresas elaboran un mayor análisis sobre... Leer más...

NIC 40, Propiedades de Inversión

La NIC 40 propiedades de inversión, define éstas como los inmuebles, terrenos... Leer más...

NIIF 2, Pagos Basados en Acciones

La Norma Internacional de Información Financiera 2 indica el proceso que se debe... Leer más...

Curso Virtual: Procedimientos Sustantivos en una Auditoría de Información Financiera

El objetivo de este curso es el de presentar los principales aspectos que debe... Leer más...

Herramientas para Auditar los Pasivos - Pruebas Sustantivas

  El objetivo de estas herramientas es apoyar a los auditores de información... Leer más...

Herramientas para Auditar los Inventarios - Pruebas Sustantivas

  El objetivo de estas herramientas es apoyar a los auditores de información... Leer más...

NIC 41, Agricultura

La norma internacional de contabilidad NIC 41 establece el tratamiento contable,... Leer más...

Herramientas para Auditar las Cuentas por Cobrar Comerciales.

El objetivo de estas herramientas es apoyar a los auditores de información financiera... Leer más...

Checklist: Autorevisión de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Incluye carta remisoria al cliente

    Previo al inicio de la auditoría sobre los Estados... Leer más...

[Modelo] Confirmación de independencia Auditoría Interna

Ratio:  / 3
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Modelo de confirmación de independencia que incluye lo determinado por las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría Interna numeral 1100 y 1120 sobre independencia, objetividad y conflictos de interés.